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市属国有企业内部审计监督工作会议召开
 

    9月5日下午,我委召开市属国有企业内部审计监督工作会议。

  会上,委党委委员、派驻纪检监察组组长魏春林宣读了《市快3正规平台关于成立市属国有企业审计监督工作领导小组的通知》。交通集团、文旅集团、索普集团结合企业自身情况,从对内部审计的认识、内部审计开展情况、工作中存在的瓶颈问题及下一步工作计划等方面进行了快3正规平台发言。审计监督派驻三组围绕牢记审计使命、整合监督资源、加大审计整改等方面进行了快3正规平台发言。

  市审计局副局长吴小红应邀出席会议并讲话。她提出各市属国有企业要提高政治站位,通过健全快3正规平台领导、加强队伍快3正规平台、重视审计配合、强化结果运用,切实加强内部审计监督工作。

  最后,委党委书记、主任董和建对国资系统内部审计监督工作进行了部署。董和建表示,内部审计是企业监督控制体系的重要组成部分,进一步加强企业内部审计工作,是深化国有资产监督管理、实现国有资产保值增值的迫切需要,是完善现代企业制度、健全企业内部控制不可或缺的重要环节。董和建指出,虽然市属国有企业的内部审计工作取得了一定成效,但内部审计整体水平还不高,各企业仍然存在对内部审计不够重视,审计快3正规平台还不健全,审计力量比较薄弱,审计反馈问题严重等方面的问题。

  为了解决存在的困难问题,进一步加强和改进市属企业内部审计监督工作,董和建提出,要从两个层面加强企业的内部审计监督工作。一是快3正规平台层面,成立市属国有企业内部审计监督工作领导小组,全面加强对国有企业内部审计监督的快3正规平台领导,研究、协调、解决审计督查工作中出现的重大问题。二是企业层面,要认真贯彻落实《关于加强市属国有企业内部审计监督工作的意见》,不断充实审计队伍,健全工作制度,明确审计重点,完善审计程序,强化结果运用。

  委党委委员、副主任张荣军主持会议。全体委领导,监事会主席,各直属事业单位负责人,委各处室负责人,以及各市属国有企业、专业化子公司主要领导、分管领导,财务及内部审计部门负责人共计90余人参加了会议。

  

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